Emitir Nota Fiscal Conjunta
Agrupamento de Pedidos e Faturamento Unificado
Objetivo
Quando usar
Utilizado para clientes que realizam diversas compras ao longo de um período e desejam receber apenas uma nota fiscal consolidada com todos os itens adquiridos.
Pré-requisitos
- Pedidos ou documentos de origem já registrados no sistema.
- Cliente devidamente cadastrado com dados fiscais atualizados.
- Conexão ativa com a SEFAZ para autorização.
Passo a Passo
Acesse o Módulo de Nota Fiscal Conjunta:
Clique no ícone de mãozinha para incluir um novo registro e pesquise pelo Nome do Cliente.
Selecionar Período e Documentos:
Clique em Novo, defina o período de pesquisa e clique em Buscar. Selecione as notas na lista e clique em Selecionar.
Inserir e Confirmar Produtos:
Confirme a inserção dos documentos na lista clicando em Sim. Verifique os produtos e clique em Confirmar para finalizar as alterações.
Gerar Saída e Autorizar:
Insira seu login para autorizar a operação e clique em Autorizar.
Concluir a Pré-Saída:
Revise os dados dos produtos na tela de saída e clique em Concluir. Confirme a mensagem final de conclusão.
Baixar e Confirmar Saída:
Utilize a seta para avançar as telas de conferência e clique em Gravar ao final.
Emitir a Nota Fiscal Final:
Confirme a geração e aguarde a transmissão para a Central de Fiscalização (CF/SEFAZ).
Resultado esperado
Dicas e Erros Comuns
- ✔ Conferência: Revise todos os itens antes da autorização, pois o cancelamento de notas conjuntas pode ser complexo.
- ✖ Período de Busca: Se as notas não aparecerem, verifique se o filtro de data está abrangendo as vendas originais.
- ✖ Clientes Diferentes: O sistema não permite unificar notas de clientes com CNPJ/CPF distintos.